PENGUKURAN KINERJA
Kecamatan Bajeng

Tahun 2024
         
   VISI KAB. GOWA
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
Penjabaran:
 
   MISI KAB. GOWA
1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
2 Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
4 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   T U J U A N
# Tujuan
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4.2 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
   SASARAN STRATEGIS
# Sasaran
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
1.1 Meningkatnya kepuasaan masyarakat pada pelayanan publk
 
# Indikator
1.1.1 Indeks kepuasaan masyarakat
TargetRealisasi Capaian
TW1 -
TW2 83 83,02 100,02%
TW3 -
TW4 84
Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
# Indikator
2.1.1 Nilai SAKIP
TargetRealisasi Capaian
TW1 - - -
TW2 - - -
TW3 - - -
TW4 BB
         
   SASARAN PROGRAM
# Program
Sasaran 1: Meningkatnya kepuasaan masyarakat pada pelayanan publk
1.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik memadai
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah sarana prasarana yang memadai
TargetRealisasi Capaian
TW1 6 unit 6 unit 100%
TW2 6 unit 6 unit 100%
TW3 7 unit
TW4 8 unit
1.2 Tersedianya prosedur pelayanan efisien
 
# Indikator
1.2.1 Persentase layanan yang memiliki SOP
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 0 0%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
 
# Indikator
1.3.1 Persentase layanan yang sesuai standar pelayanan
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.4 Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
# Indikator
1.4.1 Persentase tindak lanjut pengaduan yang tersedia
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.5 Meningkatnya usulan masyarakat yang diakomodir
 
# Indikator
1.5.1 Persentase usulan masyarakat yang di akomodir
TargetRealisasi Capaian
TW1 50% 70% 140%
TW2
TW3
TW4
1.6 Meningkatnya evaluasi pelayanan
 
# Indikator
1.6.1 Persentase hasil SKM yang ditindaklanjuti
TargetRealisasi Capaian
TW1 -
TW2 100% 100% 100%
TW3 -
TW4 100%
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2.1 Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan
 
# Indikator
2.1.1 Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan
TargetRealisasi Capaian
TW1 71,43% 12,77% 17,88%
TW2 71,43% 47.90% 67,06%
TW3 71,43%
TW4 100%
2.2 Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai
 
# Indikator
2.2.1 Jumlah kinerja pegawai yang sesuai terget
TargetRealisasi Capaian
TW1 29 orang pegawai 29 Orang Pegawai 100%
TW2 29 orang pegawai 28 Orang Pegawai 96,55%
TW3 29 orang pegawai
TW4 29 orang pegawai
2.3 Meningkatnya kualitas laporan kinerja
 
# Indikator
2.3.1 Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur
TargetRealisasi Capaian
TW1 4 laporan 4 laporan 100%
TW2
TW3 -
TW4 -
2.4 Meningkatnya transparansi kinerja pegawai
 
# Indikator
2.4.1 Jumlah laporan kinerja yang dipublikasi
TargetRealisasi Capaian
TW1 1 laporan 1 LAPORAN 100%
TW2 -
TW3 -
TW4 -
2.5 Meningkatnya pegawai dengan kinerja baik
 
# Indikator
2.5.1 Persentase pegawai dengan kinerja yang baik
TargetRealisasi Capaian
TW1
TW2
TW3
TW4 100%
         
   SASARAN KEGIATAN
# Kegiatan
Program 1: Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik memadai
1.1 Tersedianya sarana pelayanan yang memadai
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah sarana pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 4 unit 4 unit 100%
TW2 4 unit 4 unit 100%
TW3 5 unit
TW4 5 unit
1.2 Tersedianya sarana bagi kelompok rentan
 
# Indikator
1.2.1 Jumlah sarana bagi kelompok rentan
TargetRealisasiCapaian
TW1 2 unit 2 unit 100%
TW2 2 unit 2 unit 100%
TW3 2 unit
TW4 3 unit
Program 2: Tersedianya prosedur pelayanan efisien
2.1 Terbentuknya tim penyusun SOP
 
# Indikator
2.1.1 Jumlah tim penyusunan SOP
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 tim 1 tim 100%
TW2
TW3
TW4
2.2 Tersedianya SOP pelayanan di setiap jenis pelayanan
 
# Indikator
2.2.1 Jumlah SOP pelayanan yang disusun
TargetRealisasiCapaian
TW1 14 SOP 4 SOP 28,57%
TW2 7 SOP 50%
TW3
TW4
Program 3: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
3.1 Tersedianya maklumat pelayanan
 
# Indikator
3.1.1 Jumlah maklumat pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 maklumat - -
TW2 1 maklumat 100%
TW3
TW4
3.2 Terlaksananya forum konsultasi publik
 
# Indikator
3.2.1 Jumlah unsur masyarakat yang hadir dalam FKP
TargetRealisasiCapaian
TW1
TW2
TW3
TW4 5 unsur
Program 4: Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
4.1 Terverifikasinya pengaduan masyarakat
 
# Indikator
4.1.1 Persentase pengaduan yang diverifikasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
4.2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
# Indikator
4.2.1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
Program 5: Meningkatnya usulan masyarakat yang diakomodir
5.1 Tersalurkannya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 
# Indikator
5.1.1 Jumlah usulan masyarakat
TargetRealisasiCapaian
TW1 56 usulan 72 usulan 128,57%
TW2
TW3
TW4
Program 6: Meningkatnya evaluasi pelayanan
6.1 Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
 
# Indikator
6.1.1 Jumlah kuesioner yang disebarkan
TargetRealisasiCapaian
TW1 80 66 82,5%
TW2 120 113 94,17%
TW3 210
TW4 300
Program 7: Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan
7.1 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan
 
# Indikator
7.1.1 Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan
TargetRealisasiCapaian
TW1 2 dokumen 2 dokumen 100%
TW2 1 dokumen 1 dokumen 100%
TW3
TW4
7.2 Terlaksananya monitoring program dan kegiatan
 
# Indikator
7.2.1 Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan
TargetRealisasiCapaian
TW1 -
TW2 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
TW3 1 kegiatan
TW4 1 kegiatan
Program 8: Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai
8.1 Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan
 
# Indikator
8.1.1 Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
TW2 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
TW3 1 kegiatan
TW4 1 kegiatan
8.2 Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring
 
# Indikator
8.2.1 Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
Program 9: Meningkatnya kualitas laporan kinerja
9.1 Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi
 
# Indikator
9.1.1 Jumlah dokumen yang diverifikasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 4 dokumen 4 dokumen 100%
TW2
TW3
TW4
9.2 Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan
 
# Indikator
9.2.1 Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan
TargetRealisasiCapaian
TW1 4 laporan 4 laporan 100%
TW2
TW3
TW4
Program 10: Meningkatnya transparansi kinerja pegawai
10.1 Tersedianya media informasi publikasi laporan kinerja
 
# Indikator
10.1.1 Jumlah media publikasi yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 media 1 media 100%
TW2
TW3
TW4
Program 11: Meningkatnya pegawai dengan kinerja baik
11.1 Terlaksananya penghargaan kepada pegawai
 
# Indikator
11.1.1 Jumlah pegawai yang menerima penghargaan
TargetRealisasiCapaian
TW1
TW2
TW3
TW4 2 orang
         
   ANALISIS KINERJA
Program 1: Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik memadai
1.1 Tersedianya sarana pelayanan yang memadai
  Sarana pelayanan yang memadai tersedia Kantor Camat Bajeng yaitu ruang pelayanan, loket pelayanan, ruang tunggu, area parkir, prosedur pelayanan, jalan landai, ruang ramah anak dan toilet ramah disabilitas
1.2 Tersedianya sarana bagi kelompok rentan
  11 layanan dengan 11 SOP
Program 2: Tersedianya prosedur pelayanan efisien
2.1 Terbentuknya tim penyusun SOP
  Tim penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Bajeng dibentuk oleh Camat Bajeng sebanyak 1 tim berdasarkan SK Camat Bajeng Nomor : 01/TP.SOP/KB/I/2024 tanggal 15 Januari 2024
2.2 Tersedianya SOP pelayanan di setiap jenis pelayanan
  Surat Keputusan Camat Bajeng tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan di setiap jenis pelayanan di Kecamatan Bajeng
Program 3: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
3.1 Tersedianya maklumat pelayanan
  Maklumat Pelayanan di Kecamatan Bajeng yang di tetapkan Camat Bajeng menjadi standar dalam pelayanan publik
3.2 Terlaksananya forum konsultasi publik
  Forum konsultasi publik yang diwakili dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan LPM/BPD yang akan di laksanakan pada TW.4 (akhir tahun)
Program 4: Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
4.1 Terverifikasinya pengaduan masyarakat
  Pengaduan masyarakat sampai pada TW II sebanyak 2 dan telah diverifakasi oleh unsur yang terkait dengan aduan tersebut
4.2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat
  Pengaduan masyarakat sampai pada TW. 2 telah ditindaklanjuti oleh unsur yang terkait dengan aduan tersebut
Program 5: Meningkatnya usulan masyarakat yang diakomodir
5.1 Tersalurkannya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
  Pada musrenbang kecamatan di Kecamatan Bajeng ada 72 usulan menjadi usulan prioritas untuk di bawa ke Musrenbang Kabupaten
Program 6: Meningkatnya evaluasi pelayanan
6.1 Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
  Survei Kepuasan masyarakat telah di laksanakan di kantor Camat Bajeng berdasarkan jumlah orang yang di layani. pada triwulan I sekitar 66 yang di survei dan di triwulan II 47.
Program 7: Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan
7.1 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan
  Dokumen perencanaan yang tersedia yaitu Rencana kerja, Rencana Aksi, Rencana Anggaran Pokok dan Rencana Anggaran Perubahan
7.2 Terlaksananya monitoring program dan kegiatan
  Monitoring program dan kegiatan yang terlaksana sampai pada TW.II sekitar 47,90%
Program 8: Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai
8.1 Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan
  Dilaksanakan evaluasi atas capaian kinerja pegawai pertriwulan di Kecamatan Bajeng dan akan menjadi laporan untuk pimpinan untuk penilaian di akhir tahun
8.2 Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring
  Penilaian kinerja pegawai pertriwulan menjadi pembahasan di tiap rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Camat Bajeng
Program 9: Meningkatnya kualitas laporan kinerja
9.1 Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi
  Dokumen Laporan Kinerja beserta lampirannya telah diverifikasi oleh bagain organisasi sekretariat daerah
9.2 Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan
  Dokumen SAKIP beserta lampirannya
Program 10: Meningkatnya transparansi kinerja pegawai
10.1 Tersedianya media informasi publikasi laporan kinerja
  E-sakip merupakan media informasi publikasi laporan kinerja Kec.Bajeng
Program 11: Meningkatnya pegawai dengan kinerja baik
11.1 Terlaksananya penghargaan kepada pegawai
  Penghargaan untuk pegawai yang memiliki kinerja dan prestasi yang baik selama 1 tahun akan diberikan pada akhir tahun sebagai motivasi agar pegawai di Kecamatan Bajeng lebih berkinerja dan berprestasi