PENGUKURAN KINERJA
Kecamatan Bungaya

Tahun 2024
         
   VISI KAB. GOWA
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
Penjabaran:
 
   MISI KAB. GOWA
1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
2 Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
4 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   T U J U A N
# Tujuan
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
4.1 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   SASARAN STRATEGIS
# Sasaran
Tujuan 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
1.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
# Indikator
1.1.1 Nilai SAKIP
TargetRealisasi Capaian
TW1 Evaluasi Kinerja Triwulan 1 Terlaksananya Ev Triwulan 1 100 %
TW2 Evaluasi Kinerja Triwulan 2 Terlaksananya Ev Triwulan 2 100 %
TW3 Terlaksananya Ev Triwulan 3
TW4 BB (75,00)
1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik
 
# Indikator
1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
TargetRealisasi Capaian
TW1 85,25 % 85,30 % 100 %
TW2 85,5 % 85,60 % 100 %
TW3 85,75 %
TW4 86 %
         
   SASARAN PROGRAM
# Program
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1.1 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan
 
# Indikator
1.1.1 Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan
TargetRealisasi Capaian
TW1 25 % 25 % 100 %
TW2 25 % 25 % 100 %
TW3 25 %
TW4 25 %
Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik
2.1 Meningkatnya sarana dan prasana pelayanan publik memadai
 
# Indikator
2.1.1 Jumlah sarana dan prasarana pelayanan
TargetRealisasi Capaian
TW1 1 Unit 1 Unit 100 %
TW2 1 Unit 1 Unit 100 %
TW3 1 Unit
TW4 2 Unit
2.2 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
 
# Indikator
2.2.1 Persentase layanan yang memiliki SOP
TargetRealisasi Capaian
TW1 100 % 100 % 100 %
TW2 0 % 0 % 100 %
TW3 0 %
TW4 0 %
2.3 Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
# Indikator
2.3.1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
TargetRealisasi Capaian
TW1 100 % 100 % 100 %
TW2 100 % 100 % 100 %
TW3 100 %
TW4 100 %
2.4 Meningkatnya evaluasi pelayanan
 
# Indikator
2.4.1 Persentase hasil SKM yang ditindaklanjuti
TargetRealisasi Capaian
TW1 100 % 100 % 100 %
TW2 100 % 100 % 100 %
TW3 100 %
TW4 100 %
         
   SASARAN KEGIATAN
# Kegiatan
Program 1: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan
1.1 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
TW2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
TW3 1 Dokumen
TW4 1 Dokumen
1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai
 
# Indikator
1.2.1 Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai
TargetRealisasiCapaian
TW1 SKP Triwulan I SKP Triwulan I 100 %
TW2 SKP Triwulan II SKP Triwulan II 100 %
TW3 SKP Triwulan III
TW4 SKP Tahun 2024
1.2.2 Tersedianya media informasi publikasi laporan kinerja
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Publikasi 1 Publikasi 100 %
TW2 1 Publikasi 1 Publikasi 100 %
TW3 1 Publikasi
TW4 1 Publikasi
1.3 Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD
 
# Indikator
1.3.1 Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja SKPD
TargetRealisasiCapaian
TW1 Evaluasi Kinerja TW I Evaluasi Kinerja TW I 100 %
TW2 Evaluasi Kinerja TW II Evaluasi Kinerja TW II 100 %
TW3 Evaluasi Kinerja TW III
TW4 Evaluasi Kinerja Tahun 2024
Program 2: Meningkatnya sarana dan prasana pelayanan publik memadai
2.1 Tersedianya sarana pelayanan yang memadai
 
# Indikator
2.1.1 Jumlah sarana pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Unit 1 Unit 100 %
TW2 1 Unit 1 Unit 100 %
TW3 1 Unit
TW4 2 Unit
2.2 Tersedianya sarana bagi kelompok rentan
 
# Indikator
2.2.1 Jumlah sarana bagi kelompok rentan
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Unit 1 Unit 100 %
TW2 0 0 100 %
TW3 0
TW4 0
Program 3: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
3.1 Tersedianya SOP pelayanan di setiap jenis pelayanan
 
# Indikator
3.1.1 Jumlah SOP pelayanan yang disusun
TargetRealisasiCapaian
TW1 14 SOP 14 SOP 100 %
TW2 0 0 100 %
TW3 0
TW4 0
3.2 Tersedianya maklumat pelayanan
 
# Indikator
3.2.1 Jumlah maklumat pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Mak Pel 1 Mak Pel 100 %
TW2 0 0 100 %
TW3 0
TW4 0
Program 4: Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
4.1 Terverifikasinya pengaduan masyarakat
 
# Indikator
4.1.1 Persentase pengaduan yang diverifikasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 100 % 100 % 100 %
TW2 100 % 100 % 100 %
TW3 100 %
TW4 100 %
4.2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
# Indikator
4.2.1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 100 % 100 % 100 %
TW2 100 % 100 % 100 %
TW3 100 %
TW4 100 %
Program 5: Meningkatnya evaluasi pelayanan
5.1 Terlaksananya survei kepuasan masyarakat setiap triwulan
 
# Indikator
5.1.1 Nilai SKM
TargetRealisasiCapaian
TW1 86 % 85,75 % 100 %
TW2 86 % 85,82 % 100 %
TW3 86 %
TW4 86 %
5.2 Terlaksananya Tindak lanjut hasil SKM Triwulan
 
# Indikator
5.2.1 Persentase Hasil SKM yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 100 % 100 % 100 %
TW2 100 % 100 % 100 %
TW3 100 %
TW4 100 %
         
   ANALISIS KINERJA
Program 1: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan
1.1 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan
  Dokumen perncanaan telah disiapkan sesuai ketentuan
1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai
  Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai setiap Triwulan yang tertuang dalam e Kinerja (SKP)
1.3 Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD
  Evaluasi Kinerja SKPD dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
Program 2: Meningkatnya sarana dan prasana pelayanan publik memadai
2.1 Tersedianya sarana pelayanan yang memadai
  Sarana pelayanan dipelihara melalui Anggaran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran
2.2 Tersedianya sarana bagi kelompok rentan
  Sarana bagi kelompok rentan disiapkan terpaket dengan Mall Pelayanan Publik Kecamatan Bungaya
Program 3: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
3.1 Tersedianya SOP pelayanan di setiap jenis pelayanan
  Telah disiapkan SOP Pelayanan pada setiap jenis layanan
3.2 Tersedianya maklumat pelayanan
  Tersedianya maklumat pelayanan Kantor Kecamatan Bungaya
Program 4: Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
4.1 Terverifikasinya pengaduan masyarakat
  Semua Pengaduan masyarakat telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
4.2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat
  Semua pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, kecuali yang bukan wewenang Camat
Program 5: Meningkatnya evaluasi pelayanan
5.1 Terlaksananya survei kepuasan masyarakat setiap triwulan
  Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan telah dilaksanakan setiap triwulan
5.2 Terlaksananya Tindak lanjut hasil SKM Triwulan
  Semua hasil SKM telah ditindaklanjuti sebagai acuan peningkatan kualitas layanan