PENGUKURAN KINERJA
Kecamatan Parangloe

Tahun 2024
         
   VISI KAB. GOWA
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
Penjabaran:
 
   MISI KAB. GOWA
1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
2 Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
4 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   T U J U A N
# Tujuan
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
4.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
 
   SASARAN STRATEGIS
# Sasaran
Tujuan 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
 
# Indikator
1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
TargetRealisasi Capaian
TW1
TW2 85,50% 85,599% 100,115%
TW3
TW4 85,50%
Tujuan 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
 
# Indikator
2.1.1 Nilai SAKIP
TargetRealisasi Capaian
TW1 BB BB 100%
TW2
TW3
TW4
         
   SASARAN PROGRAM
# Program
Sasaran 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
1.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan
TargetRealisasi Capaian
TW1 7 2 28,57%
TW2
TW3
TW4
1.2 Tersedianya Prosedur Pelayanan yang Efisien
 
# Indikator
1.2.1 Persentase layanan yang memiliki SOP
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.3 Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat sesuai Standar Pelayanan
 
# Indikator
1.3.1 Presentase layanan yang sesuai SP
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.4 Meningkatnya tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
 
# Indikator
1.4.1 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan yang tersedia
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.5 Meningkatnya Usulan Masyarakat yang diakomodir
 
# Indikator
1.5.1 Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir
TargetRealisasi Capaian
TW1 50% 50% 100%
TW2
TW3
TW4
1.6 Meningkatnya Evaluasi Pelayanan
 
# Indikator
1.6.1 Persentase hasil SKM yang ditindaklanjuti
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 25% 25%
TW2
TW3
TW4 100%
Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2.1 Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai Dokumen Perencanaan
 
# Indikator
2.1.1 Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
2.2 Meningkatnya Evaluasi Internal Kinerja Pegawai
 
# Indikator
2.2.1 Jumlah Kinerja Pegawai yang Sesuai Target
TargetRealisasi Capaian
TW1 17 17 100%
TW2 17
TW3 17
TW4 17
2.3 Meningkatnya kualitas Lapoan Kinerja
 
# Indikator
2.3.1 Jumlah Laporan Kinerja Sesuai yang Terukur
TargetRealisasi Capaian
TW1 1 Laporan
TW2
TW3
TW4
2.4 Meningkatnya Transparansi Kinerja Pegawai
 
# Indikator
2.4.1 Jumlah Laporan Kinerja yang Dipublikasi
TargetRealisasi Capaian
TW1
TW2 1 Laporan
TW3
TW4
2.5 Meningkatnya Pegawai dengan Kinerja Baik
 
# Indikator
2.5.1 Persentase Pegawai dengan Kinerja Baik
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
         
   SASARAN KEGIATAN
# Kegiatan
Program 1: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
1.1 Tersedianya sarana Pelayanan yang memadai
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah sarana pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 7 Unit 0 Unit 0%
TW2 7 Unit 3 Unit 42,85%
TW3
TW4
1.2 Tersedianya sarana Bagi Kelompok Rentan
 
# Indikator
1.2.1 Jumlah Sarana Bagi Kelompok Rentan
TargetRealisasiCapaian
TW1 2 0 0%
TW2 2 0 0%
TW3
TW4
Program 2: Tersedianya Prosedur Pelayanan yang Efisien
2.1 Terbentuknya Tim Penyusun SOP
 
# Indikator
2.1.1 Jumlah TIM SOP
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 TIM 1 TIM 100%
TW2 - - -
TW3 - - -
TW4 - - -
2.2 Tersedianya SOP Pelayanan disetiap jenis pelayanan
 
# Indikator
2.2.1 Jumlah SOP pelayanan yang disusun
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
TW2 - - -
TW3 - - -
TW4 - - -
Program 3: Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat sesuai Standar Pelayanan
3.1 Tersedianya Maklumat Pelayanan
 
# Indikator
3.1.1 Jumlah Maklumat Pelayanan yang Tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
TW2
TW3
TW4
3.2 Terlaksananya Forum Konsultasi Publik
 
# Indikator
3.2.1 Jumlah Unsur Masyarakat yang Hadir dalam FKP
TargetRealisasiCapaian
TW1 - - -
TW2 5 Unsur 5 Unsur 100%
TW3 - - -
TW4 - - -
Program 4: Meningkatnya tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
4.1 Terverifikasinya Pengaduan Masyarakat
 
# Indikator
4.1.1 Jumlah Dokumen pengaduan yang diverifikasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 3 0 0%
TW2 5 2 40%
TW3
TW4
4.2 Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
 
# Indikator
4.2.1 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 25% Tidak ada Pengaduan Masyarakat Untuk ditindak lanj 0%
TW2 50% Tidak ada Pengaduan Masyarakat Untuk ditindak lanj 0%
TW3 75%
TW4 100%
Program 5: Meningkatnya Usulan Masyarakat yang diakomodir
5.1 Tersalurkannya Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Masyarakat
 
# Indikator
5.1.1 Jumlah Usulan Masyarakat
TargetRealisasiCapaian
TW1 50 Usulan 55 Usulan 110%
TW2
TW3
TW4
Program 6: Meningkatnya Evaluasi Pelayanan
6.1 Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat
 
# Indikator
6.1.1 Nilai IKM
TargetRealisasiCapaian
TW1
TW2 85,50 85,599 100,115%
TW3
TW4
Program 7: Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai Dokumen Perencanaan
7.1 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan
 
# Indikator
7.1.1 Jumlah Dokumen perencanaan sesuai ketentuan
TargetRealisasiCapaian
TW1 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
TW2 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
TW3
TW4
7.2 Terlaksananya monitoring Program dan Kegiatan
 
# Indikator
7.2.1 Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan
TargetRealisasiCapaian
TW1 - - -
TW2 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
TW3
TW4
Program 8: Meningkatnya Evaluasi Internal Kinerja Pegawai
8.1 Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan
 
# Indikator
8.1.1 Jumlah Kegiatan Monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
TW2 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
TW3
TW4
8.2 Meningkatnya tindak Lanjut hasil Monitoring
 
# Indikator
8.2.1 Persentase Kinerja pegawai yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3
TW4
Program 9: Meningkatnya kualitas Lapoan Kinerja
9.1 Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi
 
# Indikator
9.1.1 Jumlah Dokumen yang diverifikasi
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
TW2
TW3
TW4
9.2 Tersedianya Laporan Kinerja pegawai sesuai ketentuan
 
# Indikator
9.2.1 Jumlah Laporan Kinerja Sesuai Ketentuan
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Laporan 1 Laporan 100%
TW2 1 Laporan 1 Laporan 100%
TW3
TW4
Program 10: Meningkatnya Transparansi Kinerja Pegawai
10.1 Tersedianya media Informasi publikasi laporan kinerja
 
# Indikator
10.1.1 Jumlah Media publikasi yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Media 1 Media 100%
TW2 1 Media 1 Media 100%
TW3
TW4
Program 11: Meningkatnya Pegawai dengan Kinerja Baik
11.1 Terlaksananya penghargaan kepada pegawai
 
# Indikator
11.1.1 Jumlah Pegawai yang menerima penghargaan
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Orang 1 Orang 100%
TW2 2 Orang 2 Orang 100%
TW3
TW4
         
   ANALISIS KINERJA
Program 1: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
1.1 Tersedianya sarana Pelayanan yang memadai
 
1.2 Tersedianya sarana Bagi Kelompok Rentan
 
Program 2: Tersedianya Prosedur Pelayanan yang Efisien
2.1 Terbentuknya Tim Penyusun SOP
 
2.2 Tersedianya SOP Pelayanan disetiap jenis pelayanan
 
Program 3: Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat sesuai Standar Pelayanan
3.1 Tersedianya Maklumat Pelayanan
 
3.2 Terlaksananya Forum Konsultasi Publik
 
Program 4: Meningkatnya tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
4.1 Terverifikasinya Pengaduan Masyarakat
 
4.2 Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
 
Program 5: Meningkatnya Usulan Masyarakat yang diakomodir
5.1 Tersalurkannya Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Masyarakat
 
Program 6: Meningkatnya Evaluasi Pelayanan
6.1 Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat
 
Program 7: Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai Dokumen Perencanaan
7.1 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan
 
7.2 Terlaksananya monitoring Program dan Kegiatan
 
Program 8: Meningkatnya Evaluasi Internal Kinerja Pegawai
8.1 Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan
 
8.2 Meningkatnya tindak Lanjut hasil Monitoring
 
Program 9: Meningkatnya kualitas Lapoan Kinerja
9.1 Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi
 
9.2 Tersedianya Laporan Kinerja pegawai sesuai ketentuan
 
Program 10: Meningkatnya Transparansi Kinerja Pegawai
10.1 Tersedianya media Informasi publikasi laporan kinerja
 
Program 11: Meningkatnya Pegawai dengan Kinerja Baik
11.1 Terlaksananya penghargaan kepada pegawai