PENGUKURAN KINERJA
Kecamatan Parigi

Tahun 2024
         
   VISI KAB. GOWA
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
Penjabaran:
 
   MISI KAB. GOWA
1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
2 Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
4 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   T U J U A N
# Tujuan
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
4.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
 
   SASARAN STRATEGIS
# Sasaran
Tujuan 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
 
# Indikator
1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
TargetRealisasi Capaian
TW1 0 0 0
TW2 87,45 88,37 101,06%
TW3 0
TW4 87,45
Tujuan 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2.1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
 
# Indikator
2.1.1 Nilai SAKIP
TargetRealisasi Capaian
TW1 0 0 0
TW2 0 0 0
TW3 0
TW4 BB
         
   SASARAN PROGRAM
# Program
Sasaran 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
1.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik memadai
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah sarana dan prasarana pelayanan
TargetRealisasi Capaian
TW1 8 8 100%
TW2 8 8 100%
TW3 9
TW4 9
1.2 Tersedianya prosedur pelayanan yang efisien
 
# Indikator
1.2.1 Persentase layanan yang memiliki SOP
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
1.3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
 
# Indikator
1.3.1 Persentase layanan sesuai SP
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% 100% 100%
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
Sasaran 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2.1 Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
# Indikator
2.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan yang tersedia
TargetRealisasi Capaian
TW1 100% Tidak ada pengaduan -
TW2 100% Tidak ada pengaduan -
TW3 100%
TW4 100%
2.2 Meningkatnya evaluasi pelayanan
 
# Indikator
2.2.1 Persentase hasil SKM yang ditindaklanjuti
TargetRealisasi Capaian
TW1 - - -
TW2 100% 50% 50%
TW3 - - -
TW4 100%
         
   SASARAN KEGIATAN
# Kegiatan
Program 1: Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik memadai
1.1 Tersedianya sarana pelayanan yang memadai
 
# Indikator
1.1.1 Jumlah sarana pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 5 UNIT 5 UNIT 100%
TW2 5 UNIT 5 UNIT 100%
TW3 6 UNIT
TW4 6 UNIT
Program 2: Tersedianya prosedur pelayanan yang efisien
2.1 Terbentuknya tim penyusun SOP
 
# Indikator
2.1.1 Jumlah tim penyusun SOP
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 TIM 1 TIM 100%
TW2
TW3
TW4
2.2 Tersedianya SOP pelayanan di setiap jenis pelayanan
 
# Indikator
2.2.1 Jumlah SOP pelayanan yang disusun
TargetRealisasiCapaian
TW1 11 SOP 11 SOP 100%
TW2
TW3
TW4
Program 3: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
3.1 Tersedianya maklumat pelayanan
 
# Indikator
3.1.1 Jumlah maklumat pelayanan yang tersedia
TargetRealisasiCapaian
TW1 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
TW2
TW3
TW4
Program 4: Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
4.1 Terlaksananya forum konsultasi publik
 
# Indikator
4.1.1 Jumlah unsur masyarakat yang hadir dalam FKP
TargetRealisasiCapaian
TW1 - - -
TW2 - - -
TW3 - - -
TW4 5 UNSUR
4.2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
# Indikator
4.2.1 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
TargetRealisasiCapaian
TW1 100% Tidak ada pengaduan -
TW2 100% 100% 100%
TW3 100%
TW4 100%
Program 5: Meningkatnya evaluasi pelayanan
5.1 Tersalurkannya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 
# Indikator
5.1.1 Jumlah usulan masyarakat (dalam Daftar Usulan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan)
TargetRealisasiCapaian
TW1 70 USULAN 153 USULAN 219%
TW2
TW3
TW4
5.2 Terlaksanya survei kepuasan masyarakat
 
# Indikator
5.2.1 Jumlah pengguna layanan yang mengisi kuesioner
TargetRealisasiCapaian
TW1 - -
TW2 100 responden 96 responden 96%
TW3 - - -
TW4 200 responden
         
   ANALISIS KINERJA
Program 1: Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik memadai
1.1 Tersedianya sarana pelayanan yang memadai
 
Program 2: Tersedianya prosedur pelayanan yang efisien
2.1 Terbentuknya tim penyusun SOP
 
2.2 Tersedianya SOP pelayanan di setiap jenis pelayanan
 
Program 3: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
3.1 Tersedianya maklumat pelayanan
 
Program 4: Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat
4.1 Terlaksananya forum konsultasi publik
 
4.2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat
 
Program 5: Meningkatnya evaluasi pelayanan
5.1 Tersalurkannya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 
5.2 Terlaksanya survei kepuasan masyarakat